第一部分 部门预算情况说明
一、本部门职责、机构设置的情况说明
我校将按照国家《预算法》的相关规定,严格执行2016年度金山区财政部门下达的预算指标的安排。
我校2016年度的财政预算支出需经:校务会讨论→行政会议通过→各处、室执行。严格遵守国家财务制度和财经纪律。
二、部门预算收支总体情况说明
2016年部门预算收入9840.90万元,其中:财政拨款收入 9532.04万元;事业收入254.00万元;其他收入54.86万元。2016年部门支出 9840.90万元,其中:财政拨款支出9532.04万元,部门其它支出308.86万元。财政拨款支出一般公共预算 9532.04万元(基本支出7726.31万元;项目支出1805.73万元)。
三、部门预算其它需要说明情况
“三公”经费预算中:2016年公务用车运行费3万元与2015年3万元持平;2016年公务接待费1.1万元比2015年5万元减少3.9万元。
按功能分类,2016年教育支出8833.39万元比2015年 9059.92万元减少226.53万元;2016年社会保障和就业支出 122.71万元比2015年974.61万元减少 851.9万元,主要是2015年该部分预算中包含退休人员工资补贴 857.55万元,而2016年预算中没有退休人员工资补贴这一项;2016年医疗卫生与计划生育支出 566.93万元比2015年479.69万元增加87.24万元;2016年住房保障支出 317.87万元比2015年 279.40万元增加38.47万元。
按经济分类,2016年工资福利支出6243.13万元比2015年5346.83万元增加896.3万元;2016年商品和服务支出2149.6万元比2015年2890.66万元减少741.06万元;2016年对个人和家庭的补助1292.97万元比2015年1942.05万元减少649.08万元;2016年其他性支出155.2万元比2015年 614.06减少458.86万元。
第二部分 部门预算数据(见附表)
附表1:2016年度部门收支预算总表
附表2:2016年度部门财政拨款收支预算总表
附表3:2016年度部门非税收入预算明细表
附表4:2016年度部门财政拨款支出预算明细表(一)
附表5:2016年度部门财政拨款支出预算明细表(二)
附表6:2016年度部门财政拨款“三公”经费预算情况表